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医疗器械CE产品认证文件-内部审核控制程序.doc
Aaron
· 2009-11-15 11:31 · 17036 次点击
1、目的
确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,及时采取纠正和预防措施,以实现持续改进。
2、范围
适用于公司质量管理体系和各部门及过程的审核。
3、职责
3.1管理者代表负责内部审核的领导工作。
3.2内审的时间为每年一次。
3.3公司管理层负责内审组织、实施及管理。
3.4公司各个部门配合接受内审,并对审核中发现的问题及时进行整改。
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